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天士力:天士力2024年度内部控制审计报告.pdf

上传人: 向** 编号:615817 2025-02-25 3页 1.44MB

1、目目录录一、内部控制审计报告第 12 页第 1 页 共 2 页内部控制审计报告内部控制审计报告天健审2025192 号天士力医药集团股份有限公司全体股东:按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天士力医药集团股份有限公司(以下简称天士力公司)2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任一、企业对内部控制的责任按照企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引以及企业内部控制评价指引的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天士力公司董事会的责任。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,

2、对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见四、财务报告内部控制审计意见我们认为,天士力公司于 2024 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范第 2 页 共 2 页和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国杭州中国注册会计师:二二五年二月二十一日

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