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嘉和美康(北京)科技股份有限公司招股说明书(457页).pdf

上传人: 木*** 编号:38590 2021-06-02 457页 20.89MB

1、(三)行业政策变动的风险公司业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关,受医疗信息化政策影响较大。如果国家及各级地方卫健委等对电子病历评级、互联互通评级等医疗信息化产品的政策发生变化,对医疗信息化政策力度减弱,或对医疗信息化产品采取类似于药品、医疗器械等的限价、集采等政策,或对医疗信息化产品的服务厂商出台行业准入要求,公司的经营活动可能会受到重大不利影响。(四)下游用户需求存在阶段性、政策因素对订单具有较大影响,导致后续订单及收入增速具有不确定性近年国家持续出台了一系列政策性文件,支持我国医疗信息化产业的发展,但该等行业促进政策的实施主体由基层的医疗机构和其他相关机构等构成,该等机构自身信息化水

2、平不一,国家对各个级别的医疗机构信息化水平要求也不尽相同,因而政策因素对发行人订单的获取具有较大影响,部分下游用户的信息化需求甚至存在一定的阶段性特征,为发行人后续订单和收入的稳定较快增长带来较多的不确定性,发行人存在后续订单及收入增速不确定性的风险。(五)未签署合同先实施项目存在的相关风险为了满足客户对产品交付的要求等,发行人存在未签署合同先实施项目的情况。发行人资产负债表日预计无法签约时,将项目对应存货结转至主营业务成本,不确认收入。发行人报告期内无法签约项目结转成本金额分别为 1,559.98 万元、 33.96 万元、27.58 万元,不确认相应项目收入。报告期末发行人未签约项目存货余

3、额为 2,342.51 万元,截至 2021 年 4 月 30 日已经签约 835.94 万元。发行人预计未来仍将存在未签署合同先实施项目的情况,先实施项目存在不能签约的风险,将对发行人业绩造成不利影响。(六)业务规模较小的风险截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 99,657.24 万元,净资产为 52,122.40 万元。报告期内,公司分别实现营业收入 25,630.34 万元、44,376.70 万元和53,183.70 万元,实现净利润-7,260.77 万元、-78.66 万元和 1,270.81 万元。公司受制于资产规模、业务规模约束,可能面临经营业绩不稳定、业务结构变动、与客户谈判能力较弱等经营风险。

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嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)是一家在医疗信息化领域提供软件和解决方案的企业。公司本次发行股票类型为人民币普通股(A股),发行股数不低于34,469,376股,发行后总股本不低于137,877,502股。公司本次发行拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。 公司主要业务包括医疗信息化业务和医疗器械业务。报告期内,公司净利润分别为-7,260.77万元、-78.66万元和1,270.81万元,归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-6,721.71万元、-82.74万元和2,097.90万元,盈利能力较弱。 公司应收账款余额整体呈上升趋势,报告期各期末分别为17,302.90万元、29,752.57万元和30,621.13万元,占各期营业收入的比例分别为67.51%、67.05%和57.58%。公司经营活动产生的现金流量净额为负,分别为-12,398.22万元、-16,397.31万元和-6,023.88万元。 公司本次发行募集资金将用于医疗信息化产品升级及研发项目、营销网络升级建设项目、信息化建设项目和补充流动资金。公司未来将继续加大研发投入,提升产品和服务质量,扩大市场份额,提高公司的盈利能力和市场竞争力。
嘉和美康盈利能力较弱的原因是什么? 嘉和美康应收账款增加及回款能力较差的原因是什么? 嘉和美康经营性现金流为负的原因是什么?
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